中国海洋大学审计委员会召开第四次会议

作者:崔雯静来源:审计处观海听涛发布时间:2024-05-01 字号:

本站讯 4月29日,中国海洋大学审计委员会召开第四次会议。学校党委书记、审计委员会主任田辉,校长、审计委员会主任张峻峰,党委常务副书记张静,党委副书记卢光志及审计委员会成员单位负责人出席会议。会议由卢光志主持。

田辉在讲话中充分肯定了学校内部审计工作在开展研究型审计、建立立体化的审计建议机制等方面取得的进展和成效。他强调,要进一步强化政治意识,深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,不断增强使命感和责任感。要进一步强化职责定位,围绕学校中心工作,以有力有效的审计监督服务保障学校工作大局,要聚焦高质量发展首要任务、聚焦重点领域和关键环节开展审计,助力完善治理、提高绩效,要深刻认识学校发展的阶段性特征,着力加强内控审计。要进一步强化组织领导,健全审计监督与纪检监察、巡察监督的贯通协同机制,在监督时间上协调联动,在措施上相互配合,在监督内容上衔接互补,以高质量审计推动学校事业高质量发展。

张峻峰在讲话中对学校2023年内部审计工作在优化审计监督内涵、准确查找问题、提出立体化审计建议等方面的改革成效给予了充分肯定。他对2024年审计工作提出了三点要求:一是持续优化审计内涵,结合党和国家新政策、学校事业发展新要求,与时俱进,不断拓展审计监督覆盖面,服务学校事业高质量发展。二是不断增强审计工作系统性,开展整合审计、延伸审计、重点问题针对性审计,深入分析问题背后的难点、堵点,与内控建设、巡察监督协同配合,促进解决制约学校事业发展的“卡脖子”问题。三是加强审计结果运用,做实审计监督“后半篇文章”,真正让审计“长牙齿”,推动审计、巡察、财会监督形成整改合力;持续开展“未审先改”,组织各二级单位针对审计发现的共性问题开展对照检查、主动落实整改。

卢光志在主持会议时强调,要谋划好、实施好整合审计,着力发现和解决系统性问题;要持续强化审计预警工作,组织各二级单位开展“未审先改”;要建立有力的沟通协调机制,促进审计提出的“督建管”建议事项的落实。

会议审议了2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划。

通讯员:崔雯静 图:赵奚赟

编辑:刘莅

责任编辑:刘莅

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